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交通集团审计部参加交控总部内部审计培训

为进一步提高内部审计人员业务水平,提升集团审计工作质量,充分发挥内部审计作用。127日,集团审计部各成员参加了交控总部组织开展的内部审计培训。

本次培训的主要内容是内部审计发现的有关财务问题的分析。会上,主讲人结合总部内审下属二级、三级单位的财务实际情况,围绕常见财务问题的表现形式,包括会计科目使用不正确、收入与成本不配比、往来款项中隐匿收入成本费用、长期挂账以及附件不完整五个方面,列举了各种问题的实际案例,对各下属单位的财务审计情况进行了详细地阐述和分析突出了目前各下属单位财务问题的真实性和严重性,让各下属单位的财务审计人员提高对财务工作的重视程度和责任感。

此次培训会为集团审计部内部审计提供了方向,优化了审计思维。在后续工作中,审计部将更加细致地对财务工作进行审查核验,确保集团财务数据的真实性以及财务报销流程的合规性,为集团高质量发展保驾护航。(董学智)



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